Вопрос следующий. Может кто поможет, если сталкивался...
Словацкая фирма оказывает услуги (работы) чешской фирме. Работы выполняются на территории Чехии. И словацкая фирма и чешская являются плательщиками НДС (DPH).
При этом частично для выполнения этих работ словацкая фирма нанимает на субподряд другую чешскую фирму.
Каким образом тут идет оборот НДС? Должна ли словацкая фирма выставлять чешской фактуру с НДС или без? Выставляется ли чешской фирмой-субподрядчиком словацкой фирме фактура с НДС или без? И если вся эта сделка происходит с учетом НДС, то как, в каком размере (с учетом налогового кредита чехов-субподрядчиков или без?) и где словацкая фирма выплачивает НДС по своим обязательствам?
Всем кто может помочь - помогите!... Заранее спасибо!
